Service dédiéFiscalité

Optimisez votre fiscalité en toute légalité

TVA, IS, IR, CFE, CVAE, taxe sur les salaires… La fiscalité des entreprises est complexe et en constante évolution. Nos experts-comptables anticipent vos obligations, optimisent votre charge fiscale et vous défendent en cas de contrôle.

0€

Pénalités pour retard

-23%

Charge fiscale optimisée en moyenne

100%

Déclarations dans les délais

Être rappelé

Un expert vous rappelle

Échange gratuit, sans engagement, pour cadrer votre besoin et vous orienter vers la bonne solution.

Réponse rapide

Un expert vous répond rapidement.

Accompagnement humain

Un interlocuteur dédié suit votre dossier.

Cadre sécurisé

Données et échanges protégés à chaque étape.

Inscrit à l'Ordre · Conseiller dédié · Données sécurisées

Vision du service

« Chaque euro d'impôt non optimisé est un euro de trésorerie perdu. Nos experts veillent à ce que vous ne payez que ce que vous devez. »

Nos prestations

Ce qui est inclus dans votre service

Déclarations de TVA

Gestion complète de vos obligations TVA : régime réel normal ou simplifié, déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Déclarations CA3 (mensuelles) ou CA12 (trimestrielles)
Gestion des crédits de TVA
TVA intracommunautaire et OSS
Auto-liquidation (sous-traitance BTP, services UE)
Demandes de remboursement de crédit TVA
Audit de conformité TVA

Impôt sur les sociétés (IS)

Calcul, optimisation et déclaration de votre IS, avec anticipation des acomptes.

Calcul du résultat fiscal
Optimisation des charges déductibles
Acomptes IS trimestriels
Déficits reportables
Intégration fiscale de groupe
Déclaration 2065 et annexes

Fiscalité personnelle du dirigeant

Optimisation de la rémunération et de la fiscalité personnelle du gérant ou président.

Déclaration d'impôt sur le revenu (2042, 2042C)
Optimisation salaire vs dividendes
Plan d'épargne retraite (PER)
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Plus-values de cession

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Gestion et optimisation de votre CFE et CVAE.

Déclaration initiale et annuelle CFE
Exonérations et plafonnements
CVAE (si applicable)
Réclamations et contentieux fiscaux

Notre méthode

Comment ça marche ?

Un parcours volontairement simple, avec des étapes lisibles et une progression plus claire.

01
Étape

Audit fiscal initial

Analyse de votre situation fiscale actuelle, identification des optimisations possibles et des risques.

02
Étape

Planification fiscale

Établissement d'un calendrier fiscal personnalisé : échéances, acomptes, déclarations à anticiper.

03
Étape

Déclarations en temps et en heure

Toutes vos déclarations sont préparées et déposées avant les échéances. Vous signez en un clic.

04
Étape

Veille et optimisation continue

Nous vous alertons sur les changements de législation fiscale et ajustons votre stratégie en conséquence.

Pour qui ?

Ce service est fait pour vous si...

SASU, SAS, SARL, EURL
Groupes de sociétés
Professions libérales (BNC)
Dirigeants souhaitant optimiser leur rémunération
Entreprises à l'IS ou l'IR
Sociétés en croissance

FINOOV

Pourquoi nous choisir

Zéro pénalité

Toutes vos déclarations sont déposées dans les délais. Les pénalités de retard, c'est terminé.

Optimisation légale

Nous identifions tous les dispositifs légaux pour réduire votre charge fiscale.

Veille législative

La loi de finances change chaque année. Nous vous informons des impacts sur votre situation.

Accompagnement en contrôle fiscal

En cas de contrôle, nous vous représentons et défendons votre dossier face à l'administration.

Témoignage client

« Mon ancien comptable ne m'avait jamais parlé du PER. En passant aux Bons Comptes, j'ai économisé 4 200 € d'impôts la première année. Je regrette de ne pas avoir changé plus tôt. »

Isabelle T.

Consultante — SASU

Promesse

Un accompagnement clair, humain et piloté par des experts-comptables.

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Pénalités pour retard

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Charge fiscale optimisée en moyenne

FAQ

Questions fréquentes sur la Fiscalité

Quelle est la différence entre IS et IR pour ma société ?+
Par défaut, une SARL ou SASU est à l'IS (Impôt sur les Sociétés) : le bénéfice de la société est taxé à 15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %. Vous pouvez opter pour l'IR dans certains cas (SARL de famille, sous conditions). L'IR peut être avantageux si vous avez des déficits à imputer sur votre revenu personnel. Nous simulons les deux options pour vous.
Comment réduire légalement ma charge fiscale ?+
Plusieurs leviers légaux existent : optimiser votre rémunération (salaire vs dividendes), investir via un PER, utiliser le crédit impôt formation ou R&D, amortir vos investissements, provisionner des charges futures. Nous réalisons un audit fiscal pour identifier tous les leviers applicables à votre situation.
Que faire en cas de contrôle fiscal ?+
Ne répondez pas seul à l'administration fiscale. Contactez-nous immédiatement. Nous analysons le courrier, préparons les documents demandés et vous représentons si besoin lors des entretiens avec le vérificateur. Notre objectif : minimiser les redressements et préserver votre entreprise.
Comment fonctionne le report des déficits fiscaux ?+
En cas de déficit à l'IS, vous pouvez le reporter en avant sur les exercices suivants (sans limite de temps, mais plafonné à 1 M€ + 50 % du bénéfice excédentaire) ou en arrière sur l'exercice précédent (carry-back, limité à 1 M€). Nous optimisons la gestion de vos déficits pour maximiser votre avantage fiscal.

Prêt à nous confier votre fiscalité ?

Devis gratuit rapidement, accompagnement à distance et suivi par un expert-comptable certifié.

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